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    绍兴市越城区档案局2018年度部门决算

    时间:2019-10-09 09:55来源:未知 作者:admin 点击:
    贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策,对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。 2.贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》等法律、法规,制定本区档案工作制度,依法开展档案行政执法监督检查、档案行政许

      贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策,对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。

      2.贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》等法律、法规,制定本区档案工作制度,依法开展档案行政执法监督检查、档案行政许可和档案法律、法规宣传教育,查处档案违法行为和案件。

      3.按照统一领导、分级管理的原则,对区属机关、团体、乡镇(街道)、企事业单位和其它有关组织的档案工作进行监督指导,开展档案管理目标考评。

      4.负责接收并集中统一管理区属机关、团体、乡镇(街道)、企事业单位和其它有关组织的档案资料;征集社会上散存的具有历史意义的重要档案资料;运用现代化技术手段保护和管理档案,维护档案的完整与安全。

      6.组织、协调、指导全区档案学术理论和科学技术研究工作,推进档案管理科学化、现代化建设。

      2018年度收、支总计360.97万元,与2017年度相比,收、支总计各增加146.33万元,增长68.17%。主要原因是:人员增加、《越城年鉴》正式出版。

      本年收入合计360.97万元;包括财政拨款收入278.15万元(其中,一般公共预算278.15万元,政府性基金预算0万元),占收入合计77.06%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入82.82万元,占收入合计22.94%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

      本年支出合计360.75万元,其中基本支出314.79万元,占87.26%;项目支出45.96万元,占12.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

      2018年度财政拨款收、支总计278.15万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加110.66万元,增长66.07%。主要原因是:人员增加、《越城年鉴》正式出版。

      2018年度一般公共预算财政拨款支出278.07万元,占本年支出合计的77.08%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加110.58万元,增长66.02%。主要原因是:人员增加。

      2018年度一般公共预算财政拨款支出278.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出220.20万元,占79.19%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出35.20万元,占12.66%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出22.67万元,占8.15%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

      2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.29万元,支出决算为278.07万元,完成年初预算的194.06%,主要原因是人员增加、《越城年鉴》正式出版。其中:

      一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为12.00万元,2018年支出决算为26.21万元,完成年初预算的218.42%,决算数大于预算数的主要原因《越城年鉴》正式出版。

      一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为95.43万元,2018年支出决算为193.99万元,完成年初预算的203.28%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

      社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为13.72万元,2018年支出决算为25.14万元,完成年初预算的183.24%,决算数大于预算数的主要原因人员增加、基数调整。

      社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为5.49万元,2018年支出决算为10.06万元,完成年初预算的183.24%,决算数大于预算数的主要原因人员增加、基数调整。

      住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为12.31万元,2018年支出决算为18.10万元,完成年初预算的147.03%,决算数大于预算数的主要原因人员增加、基数调整。

      住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年年初预算为0.004万元,2018年支出决算为0.004万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算科学。

      住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。高手论坛9889论坛(完)(王鑫方,2018年年初预算为4.34万元,2018年支出决算为4.56万元,完成年初预算的105.07%,决算数大于预算数的主要原因人员增加、基数调整。

      人员经费233.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出;

      公用经费18.68万元,主要包括:办公费、印刷费、培训费、费、工会经费,其他商品服务和支出。

      2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

      2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是预算安排合理。

      2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算科学。

      2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是预算科学;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是预算科学;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是预算科学。具体情况如下:

      (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算科学。

      其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

      (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算科学。

      公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

      公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

      (3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算科学。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

      根据预算管理要求,绍兴市越城区档案局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

      2018年度机关运行经费支出18.68万元,比年初预算数减少0.66万元,下降3.41%,主要原因是部分人员未参加疗休养。

      2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

      截至2018年12月31日,绍兴市越城区档案局共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

      1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

      5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

      6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

      8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,北京京大医院男科怎么样 专科治疗男性疾病完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

      9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

      15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

      16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位养老保险基金支出。

      17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位职业年金基金支出。

      18.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

      19.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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